Ввод документов на расход Если вы вводите документ на расход то на экране появиться список операций на расход и вы должны выбрать из него нужную вам операцию и нажать Enter. Вид следующего меню будет зависеть от типа операции выбранной вами. Для внешних операций меню будет иметь следующий вид: --------------------------------------------- |Дата.......................... | |Номер документа поставщика.... | |Подразделение поставщик....... | |Мат.-ответственный поставщик.. | |Код контрагента получателя.... | |Основание..................... | --------------------------------------------- F1 помощь F2/+ запись F3 реквизиты F10 выход Первые пять реквизитов этого меню обязательны для заполнения. Для операций внутреннего перемещения меню будет иметь следующий вид: ---------------------------------------------- |Дата........................... | |Номер документа поставщика..... | |Подразделение поставщик........ | |Мат.-ответственный поставшик... | |Номер документа получателя..... | |Подразделение получатель....... | |Мат.-ответственный получатель.. | |Основание...................... | ---------------------------------------------- F1 помощь F2/+ запись F3 реквизиты F10 выход Все реквизиты этого меню, кроме "Основание" обязательны для заполнения. После нажатия клавиши F2 программа запишет заголовок документа и перейдет в режим работы с документом. Для автоматического получения номера налоговой накладной нужно нажать Shift+F4